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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7936 Data de lançamento: 16/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 12/09/14 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4435 REQUISIÇÃO:34425 NOTA FISCAL Nº9548 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 12/09/14 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4435 REQUISIÇÃO:34425 NOTA FISCAL Nº9548 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 8,00
16/09/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA- RS NO DIA 12/09/14 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4435 REQUISIÇÃO:34425 NOTA FISCAL Nº 9548 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 16/09/2014 8,00
18/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7936/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 8,00
TOTAL 8,00 8,00 8,00
SALDO A PAGAR 0,00