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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7939 Data de lançamento: 16/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FATURA MENSAL DE TELEFONE FIXO DO CRAS CFE DOCUMENTO Nº1409.000203919 ORDEM DE COMPRA Nº4448 REQUISIÇÃO Nº34436 EM ANEXO. 176,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2014 FATURA MENSAL DE TELEFONE FIXO DO CRAS CFE DOCUMENTO Nº1409.000203919 ORDEM DE COMPRA Nº4448 REQUISIÇÃO Nº34436 EM ANEXO. 176,03
16/09/2014 FATURA MENSAL DE TELEFONE FIXO DO CRAS CFE DOCUMENTO Nº 1409.000203919 ORDEM DE COMPRA Nº 4448 REQUISIÇÃO Nº 34436 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA BINS EM 16/09/2014 176,03
17/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7939/2014 OI S A - 3893 176,03
TOTAL 176,03 176,03 176,03
SALDO A PAGAR 0,00