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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7945 Data de lançamento: 16/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA- IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº4444 REQUISIÇÃO Nº34430 . 303,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA- IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº4444 REQUISIÇÃO Nº34430 . 303,00
29/10/2014 LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 324147 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA- IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº4444 REQUISIÇÃO Nº34430 . 303,00
TOTAL 303,00 303,00 0,00
SALDO A PAGAR 303,00