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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANGELICA CHARLINE DA MOTTA AMARAL - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7947 Data de lançamento: 16/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE INSTALAR A BUZINA VEÍCULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4445 REQUISIÇÃO Nº34433. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2014 PRÉVIO SERVIÇO DE INSTALAR A BUZINA VEÍCULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4445 REQUISIÇÃO Nº34433. 60,00
22/09/2014 LIQUIDADO CFE NF= 054 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 22/09/14 REF.SERVIÇO DE INSTALAR A BUZINA VEÍCULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM COMPRA Nº 4445 REQUISIÇÃO Nº34433. 60,00
24/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7947/2014 ANGELICA CHARLINE DA MOTTA AMARAL - MEI - 7672 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00