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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7953 Data de lançamento: 16/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Programa de Assistência ao Educando
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEF ANTONIO LEOPLDO BIRKHAN CFE ORDEM COMPRA Nº4434 REQUISIÇÃO:34378 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO -RPA Nº06 E DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO.......... R$ 800,00 INSS(11%)...... R$ 88,00 LIQUIDO........ R$ 712,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2014 REFERENTE A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEF ANTONIO LEOPLDO BIRKHAN CFE ORDEM COMPRA Nº4434 REQUISIÇÃO:34378 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO -RPA Nº06 E DOCUMENTO EM ANEXO. BRUTO.......... R$ 800,00 INSS(11%)...... R$ 88,00 LIQUIDO........ R$ 712,00 800,00
16/09/2014 REFERENTE A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEF ANTONIO LEOPLDO BIRKHAN CFE ORDEM COMPRA Nº 4434 REQUISIÇÃO: 34378 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO -RPA Nº06 E DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 16/09/2014 BRUTO.......... R$ 800,00 INSS(11%)...... R$ 88,00 LIQUIDO........ R$ 712,00 800,00
17/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7953/2014 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00