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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7975 Data de lançamento: 17/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO CONSERTO DO CARREGADOR DE BATERIA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº34443 ORDEM DE COMPRA Nº4454 DOCUMENTO Nº5002. 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2014 PRÉVIO CONSERTO DO CARREGADOR DE BATERIA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº34443 ORDEM DE COMPRA Nº4454 DOCUMENTO Nº5002. 135,00
26/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8327 RECEBIDA E AUTENTICADA P/CLEDIR DE QUADROS EM 26/09/14 REF.CONSERTO DO CARREGADOR DE BATERIA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº34443 ORDEM COMPRA Nº4454 DOCUMENTO Nº5002. 135,00
26/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7975/2014 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 4055 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00