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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7990 Data de lançamento: 17/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34457 ORDEM DE COMPRA Nº4470 EM ANEXO. 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34457 ORDEM DE COMPRA Nº4470 EM ANEXO. 112,00
27/11/2014 LIQUIDADO NF= 3628 - 3630 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 27/11/14 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº34457 ORDEM DE COMPRA Nº4470 EM ANEXO. 112,00
TOTAL 112,00 112,00 0,00
SALDO A PAGAR 112,00