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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7991 Data de lançamento: 18/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CDP TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO:34470 ORDEM COMPRA Nº4485 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 62,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CDP TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO:34470 ORDEM COMPRA Nº4485 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 62,82
18/09/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CDP TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO,REQUISIÇÃO:34470 ORDEM COMPRA Nº4485 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 18/09/2014 62,82
19/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7991/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 62,82
TOTAL 62,82 62,82 62,82
SALDO A PAGAR 0,00