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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7993 Data de lançamento: 18/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NOS PNEUS DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº4530 REQUISIÇÃO Nº34486 NOTA FISCAL DANFE Nº13849 AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADA POR SETOR RESPONSÁVEL E BOLETO BANCÁRIO ANEXO. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2014 SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NOS PNEUS DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº4530 REQUISIÇÃO Nº34486 NOTA FISCAL DANFE Nº13849 AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADA POR SETOR RESPONSÁVEL E BOLETO BANCÁRIO ANEXO. 80,00
18/09/2014 SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NOS PNEUS DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº 4530 REQUISIÇÃO Nº 34486 NOTA FISCAL DANFE Nº 13849 AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADA POR SETOR RESPONSÁVEL E BOLETO BANCÁRIO ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 18/09/2014 80,00
15/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7993/2014 CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 45 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00