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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8025 Data de lançamento: 19/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE TROCAR CORREIA E TENSORES DE CORREIA MICROV NO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CFE AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADA POR SETOR RESPONSÁVEL,ORDEM COMPRA Nº4504 REQUISIÇÃO Nº34226 EM ANEXO. 205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2014 PRÉVIO SERVIÇO DE TROCAR CORREIA E TENSORES DE CORREIA MICROV NO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CFE AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADA POR SETOR RESPONSÁVEL,ORDEM COMPRA Nº4504 REQUISIÇÃO Nº34226 EM ANEXO. 205,00
23/09/2014 LIQUIDADO CFE NF= 537 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 23/09/14 REF.SERVIÇO TROCAR CORREIA E TENSORES CORREIA MICROV NO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CFE AUTORIZAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL,ORDEM COMPRA Nº4504 REQUISIÇÃO Nº34226 205,00
23/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8025/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 205,00
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00