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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8027 Data de lançamento: 19/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CAIXA DE CÂMBIO,SEMI EIXO LADO DIREITO,PIVO, BANDEJA E BUCHAS DE BAND.LD ESQ. E COXIM AMORTECEDOR NO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADA POR SETOR RESPONSÁVEL,REQUISIÇÃO Nº 34224 ORDEM DE COMPRA Nº4502/2014. 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2014 PRÉVIO SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CAIXA DE CÂMBIO,SEMI EIXO LADO DIREITO,PIVO, BANDEJA E BUCHAS DE BAND.LD ESQ. E COXIM AMORTECEDOR NO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADA POR SETOR RESPONSÁVEL,REQUISIÇÃO Nº 34224 ORDEM DE COMPRA Nº4502/2014. 950,00
23/09/2014 liquida nf- 538 p/ pgto 950,00
23/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8027/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00