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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8045 Data de lançamento: 19/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4512 REQUISIÇÃO Nº34214 E AUTORIZAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL EM ANEXO. 1.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4512 REQUISIÇÃO Nº34214 E AUTORIZAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL EM ANEXO. 1.360,00
23/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.989.370 RECEBIDA E AUTENTICADA POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4512 REQUISIÇÃO Nº34214 E AUTORIZAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL EM ANEXO. 1.360,00
23/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8045/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 0,00