| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AROLDO FERNANDO AVILA |
| Número do empenho: | 8083 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 06/09/14,COM GRUPO DO PELOTÃO MIRIM UNIDOS PELO JACUÍ,DO MUNICÍPIO SALTO DO JACUÍ- RS, QUE ESTAVAM PRESENTES MUNICÍPIO DE S.MARINHO,C/FINALIDADE DE SE APRESENTAR NO DESFILE CÍVICO ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA CFE DOC. ORDEM COMPRA Nº4308 REQ.:34323 ANEXO | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | PRÉVIO REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 06/09/14,COM GRUPO DO PELOTÃO MIRIM UNIDOS PELO JACUÍ,DO MUNICÍPIO SALTO DO JACUÍ- RS, QUE ESTAVAM PRESENTES MUNICÍPIO DE S.MARINHO,C/FINALIDADE DE SE APRESENTAR NO DESFILE CÍVICO ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA CFE DOC. ORDEM COMPRA Nº4308 REQ.:34323 ANEXO | 640,00 | ||
| 23/09/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 11546 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 23/09/14 REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 06/09/2014 COM GRUPO DO PELOTÃO MIRIM UNIDOS PELO JACUÍ,DO MUNICÍPIO SALTO DO JACUÍ- RS, QUE ESTAVAM PRESENTES MUNICÍPIO DE S. MARINHO,C/FINALIDADE DE SE APRESENTAR NO DESFILE CÍVICO ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA CFE DOC. ORDEM COMPRA Nº4308 REQ.:34323 ANEXO | 640,00 | ||
| 23/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2996 PAGTO. REF. EMPENHO 8083/2014 AROLDO FERNANDO AVILA - 9554 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||