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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 826 Data de lançamento: 04/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO-RS CONFORME ORDEM COMPRA Nº379 REQUISIÇÃO Nº30487 NOTA FISCAL Nº74359 E DOCUMENTO ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO-RS CONFORME ORDEM COMPRA Nº379 REQUISIÇÃO Nº30487 NOTA FISCAL Nº74359 E DOCUMENTO ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 25,00
04/02/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO-RS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 379 REQUISIÇÃO Nº 30487 NOTA FISCAL Nº 74359 E DOCUMENTO ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 25,00
TOTAL 25,00 25,00 0,00
SALDO A PAGAR 25,00