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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 829 Data de lançamento: 04/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30483 ORDEM DE COMPRA Nº366 E NOTA FISCAL Nº259411 EM ANEXO. 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30483 ORDEM DE COMPRA Nº366 E NOTA FISCAL Nº259411 EM ANEXO. 20,00
04/02/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30483 ORDEM DE COMPRA Nº 366 E NOTA FISCAL Nº 259411 EM ANEXO. 20,00
TOTAL 20,00 20,00 0,00
SALDO A PAGAR 20,00