| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 8365 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA BOA VISTA DO CADEADO, PORTO ALEGRE, LAJEADO E TAPERA,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº4628 REQUISIÇÃO Nº34574 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 118,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA BOA VISTA DO CADEADO, PORTO ALEGRE, LAJEADO E TAPERA,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº4628 REQUISIÇÃO Nº34574 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 118,75 | ||
| 24/09/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA BOA VISTA DO CADEADO, PORTO ALEGRE, LAJEADO E TAPERA,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM DE COMPRA Nº4628 REQUISIÇÃO Nº34574 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS FERRARI EM 24/09/14 | 118,75 | ||
| 25/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92496 PAGTO. REF. EMPENHO 8365/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 118,75 | ||
| TOTAL | 118,75 | 118,75 | 118,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||