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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8407 Data de lançamento: 25/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES REQUISIÇÃO Nº34614 E ORDEM DE COMPRA Nº4661/2014. 221,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2014 REF.DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES REQUISIÇÃO Nº34614 E ORDEM DE COMPRA Nº4661/2014. 221,50
25/09/2014 REF.DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES REQUISIÇÃO Nº34614 E ORDEM DE COMPRA Nº 4661/2014 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 25/09/14 221,50
25/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8407/2014 JUSCELINO MOREIRA - 6200 221,50
TOTAL 221,50 221,50 221,50
SALDO A PAGAR 0,00