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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8457 Data de lançamento: 26/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE DOCUMENTO Nº1409.000637843 ORDEM DE COMPRA Nº4671 REQUISIÇÃO Nº34622. 59,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2014 REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE DOCUMENTO Nº1409.000637843 ORDEM DE COMPRA Nº4671 REQUISIÇÃO Nº34622. 59,15
26/09/2014 REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE DOCUMENTO Nº1409.000637843 ORDEM DE COMPRA Nº4671 REQUISIÇÃO Nº34622 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 26/09/14 59,15
26/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8457/2014 OI S A - 3893 59,15
TOTAL 59,15 59,15 59,15
SALDO A PAGAR 0,00