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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8491 Data de lançamento: 29/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA IVR 6601, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4700 REQUISIÇÃO Nº 34649, CUPOM FISCAL Nº139951 EM ANEXO. 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2014 REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA IVR 6601, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4700 REQUISIÇÃO Nº 34649, CUPOM FISCAL Nº139951 EM ANEXO. 17,00
29/09/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA IVR 6601, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4700 REQUISIÇÃO Nº 34649, CUPOM FISCAL Nº139951 EM ANEXO. 17,00
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1772 PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 17,00
TOTAL 17,00 17,00 17,00
SALDO A PAGAR 0,00