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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8540 Data de lançamento: 01/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO/2014 CFE. LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 - PROCESSO 010/2013 - CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM, ORDEM DE COMPRA Nº 4741, REQUISIÇÃO Nº 34729, NF 19480 EM ANEXO. 2.068,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2014 REF. PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO/2014 CFE. LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 - PROCESSO 010/2013 - CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM, ORDEM DE COMPRA Nº 4741, REQUISIÇÃO Nº 34729, NF 19480 EM ANEXO. 2.068,80
01/10/2014 REF. PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO/2014 CFE. LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 - PROCESSO 010/2013 - CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM, ORDEM DE COMPRA Nº 4741, REQUISIÇÃO Nº 34729, NF 19480 EM ANEXO. 2.068,80
TOTAL 2.068,80 2.068,80 0,00
SALDO A PAGAR 2.068,80