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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MECANICA FOLETTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8562 Data de lançamento: 02/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE RETÍFICA NOS DISCOS DE FREIOS, GEOMETRIA, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO LINEA IQA - 7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4710, REQUISIÇÃO Nº 34643 EM ANEXO, 1.122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2014 PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE RETÍFICA NOS DISCOS DE FREIOS, GEOMETRIA, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO LINEA IQA - 7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4710, REQUISIÇÃO Nº 34643 EM ANEXO, 1.122,00
15/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇOS DE RETÍFICA NOS DISCOS DE FREIOS, GEOMETRIA, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO LINEA IQA - 7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4710, REQUISIÇÃO Nº 34643, NFSe 18 EM ANEXO, 1.122,00
17/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8562/2014 MECANICA FOLETTO LTDA ME - 2812 1.122,00
TOTAL 1.122,00 1.122,00 1.122,00
SALDO A PAGAR 0,00