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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8565 Data de lançamento: 02/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FATURA MENSAL INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4789, REQUISIÇÃO Nº 34737, FATURA Nº1410.000828581 EM ANEXO. 1.416,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2014 REF. FATURA MENSAL INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4789, REQUISIÇÃO Nº 34737, FATURA Nº1410.000828581 EM ANEXO. 1.416,53
02/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REF. FATURA MENSAL INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4789, REQUISIÇÃO Nº 34737, FATURA Nº1410.000828581 EM ANEXO. 1.416,53
03/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8565/2014 OI S A - 3893 1.416,53
TOTAL 1.416,53 1.416,53 1.416,53
SALDO A PAGAR 0,00