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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8625 Data de lançamento: 03/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE TROCAR BUCHA DE BANDEJA, PIVO, BARRA AXIAL, ROLAMENTO DE COXIM DE AMORTECEDOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO E CALÇO DE MOTOR NO VEICULO PLACA IUR 6070, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4745, REQUISIÇÃO Nº 34642 EM ANEXO. 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2014 PRÉVIO REF. A SERVIÇO DE TROCAR BUCHA DE BANDEJA, PIVO, BARRA AXIAL, ROLAMENTO DE COXIM DE AMORTECEDOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO E CALÇO DE MOTOR NO VEICULO PLACA IUR 6070, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4745, REQUISIÇÃO Nº 34642 EM ANEXO. 980,00
TOTAL 980,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 980,00