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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8659 Data de lançamento: 06/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4813, REQUISIÇÃO Nº 34778 EM ANEXO. 25,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2014 PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4813, REQUISIÇÃO Nº 34778 EM ANEXO. 25,50
13/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4813, REQUISIÇÃO Nº 34778, DANFE 213125 EM ANEXO. 25,50
14/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8659/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 25,50
TOTAL 25,50 25,50 25,50
SALDO A PAGAR 0,00