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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8667 Data de lançamento: 07/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FATURA DE TELEFONE N* 55 91636905 DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4823, REQUISIÇÃO Nº34792 E BOLETO EM ANEXO. 13,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2014 REF. FATURA DE TELEFONE N* 55 91636905 DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4823, REQUISIÇÃO Nº34792 E BOLETO EM ANEXO. 13,80
07/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REF. FATURA DE TELEFONE N* 55 91636905 DA CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4823, REQUISIÇÃO Nº34792 E BOLETO EM ANEXO. 13,80
08/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8667/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 13,80
TOTAL 13,80 13,80 13,80
SALDO A PAGAR 0,00