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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8678 Data de lançamento: 07/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4834, REQUISIÇÃO Nº34761, FATURA Nº201409000000000027188 E Nº201409000000000027190 EM ANEXO, 115,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2014 REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4834, REQUISIÇÃO Nº34761, FATURA Nº201409000000000027188 E Nº201409000000000027190 EM ANEXO, 115,53
07/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4834, REQUISIÇÃO Nº34761, FATURA Nº201409000000000027188 E Nº201409000000000027190 EM ANEXO, 115,53
13/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292141 PAGTO. REF. EMPENHO 8678/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 115,53
TOTAL 115,53 115,53 115,53
SALDO A PAGAR 0,00