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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8753 Data de lançamento: 13/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO N* 3 (ARNO), CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4896, REQUISIÇÃO Nº34838, FATURA Nº1.403.312 EM ANEXO. 311,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2014 REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO N* 3 (ARNO), CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4896, REQUISIÇÃO Nº34838, FATURA Nº1.403.312 EM ANEXO. 311,22
13/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO N* 3 (ARNO), CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4896, REQUISIÇÃO Nº34838, FATURA Nº1.403.312 EM ANEXO. 311,22
15/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8753/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 311,22
TOTAL 311,22 311,22 311,22
SALDO A PAGAR 0,00