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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8763 Data de lançamento: 13/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SE ESTEDEM AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4906, REQUISIÇÃO Nº34862, FATURA Nº1408.575 EM ANEXO. 15,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2014 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SE ESTEDEM AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4906, REQUISIÇÃO Nº34862, FATURA Nº1408.575 EM ANEXO. 15,31
13/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SE ESTEDEM AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4906, REQUISIÇÃO Nº34862, FATURA Nº1408.575 EM ANEXO. 15,31
15/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8763/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 15,31
TOTAL 15,31 15,31 15,31
SALDO A PAGAR 0,00