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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8802 Data de lançamento: 14/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (IOS-6236) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4912, REQUISIÇÃO Nº 34869 EM ANEXO. 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2014 PRÉVIO REFERENTE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (IOS-6236) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4912, REQUISIÇÃO Nº 34869 EM ANEXO. 140,00
23/10/2014 LIQUIDADO CFE NF= 564 REFERENTE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (IOS-6236) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4912, REQUISIÇÃO Nº 34869 EM ANEXO. 140,00
24/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8802/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00