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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8803 Data de lançamento: 14/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (IOS-6236) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4911, REQUISIÇÃO Nº 34868 EM ANEXO. 532,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (IOS-6236) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4911, REQUISIÇÃO Nº 34868 EM ANEXO. 532,00
23/10/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 006.239.224 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (IOS-6236) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4911, REQUISIÇÃO Nº 34868 EM ANEXO. 532,00
24/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8803/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 532,00
TOTAL 532,00 532,00 532,00
SALDO A PAGAR 0,00