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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8809 Data de lançamento: 14/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA USO NA IMPRESSORA DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4851, REQUISIÇÃO Nº 34805, NF Nº235 EM ANEXO. 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2014 REF. RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA USO NA IMPRESSORA DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4851, REQUISIÇÃO Nº 34805, NF Nº235 EM ANEXO. 20,00
14/10/2014 LIQUDIDADO NESTA DATA REF. RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA USO NA IMPRESSORA DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4851, REQUISIÇÃO Nº 34805, NF Nº235 EM ANEXO. 20,00
14/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8809/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00