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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8817 Data de lançamento: 14/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO (IVJ-3135) DA SEC. SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4930, REQUISIÇÃO Nº34887 EM ANEXO. 395,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2014 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO (IVJ-3135) DA SEC. SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4930, REQUISIÇÃO Nº34887 EM ANEXO. 395,26
23/10/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 108947 REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO (IVJ-3135) DA SEC. SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4930, REQUISIÇÃO Nº34887 EM ANEXO. 395,26
13/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 395,26
TOTAL 395,26 395,26 395,26
SALDO A PAGAR 0,00