| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8825 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE, EM CARAZINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4939, REQUISIÇÃO Nº34892, E DEMAIS DOC. EM ANEXO. | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | REFERENTE DESPESA DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE, EM CARAZINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4939, REQUISIÇÃO Nº34892, E DEMAIS DOC. EM ANEXO. | 63,00 | ||
| 15/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESA DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE, EM CARAZINHO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4939, REQUISIÇÃO Nº34892, E DEMAIS DOC. EM ANEXO. | 63,00 | ||
| 16/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8825/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||