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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8826 Data de lançamento: 15/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE TELEFONE DO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4936, REQUISIÇÃO Nº34888, FATURA Nº1410.000204353 E, ANEXO. 197,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2014 REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE TELEFONE DO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4936, REQUISIÇÃO Nº34888, FATURA Nº1410.000204353 E, ANEXO. 197,89
15/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE TELEFONE DO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4936, REQUISIÇÃO Nº34888, FATURA Nº1410.000204353 E, ANEXO. 197,89
16/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8826/2014 OI S A - 3893 197,89
TOTAL 197,89 197,89 197,89
SALDO A PAGAR 0,00