| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 8831 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS GRUPOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4937, REQUISIÇÃO Nº34895, RECIBO DE RPA Nº22, RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. BRUTO: R$ 600,00 INSS(11%): R$ 66,00 IRRF(15%): R$ 170,93 LIQUIDO: R$ 363,07 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS GRUPOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4937, REQUISIÇÃO Nº34895, RECIBO DE RPA Nº22, RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO. BRUTO: R$ 600,00 INSS(11%): R$ 66,00 IRRF(15%): R$ 170,93 LIQUIDO: R$ 363,07 | 600,00 | ||
| 15/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS GRUPOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4937, REQUISIÇÃO Nº34895, RECIBO DE RPA Nº22, RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO | 600,00 | ||
| 16/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8831/2014 ANA FERRARI - 8760 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||