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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8852 Data de lançamento: 16/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA N]4942, REQUISIÇÃO Nº34870 COLETA DE PREÇO Nº286/2014 EM ANEXO. 755,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA N]4942, REQUISIÇÃO Nº34870 COLETA DE PREÇO Nº286/2014 EM ANEXO. 755,84
27/10/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27168 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4942, REQUISIÇÃO:34870 COLETA PREÇO Nº 286/2014 EM ANEXO. 755,84
13/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8852/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 755,84
TOTAL 755,84 755,84 755,84
SALDO A PAGAR 0,00