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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 888 Data de lançamento: 06/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MÁQUINA ROLO COMPACTADOR CONFORME REQUISIÇÃO Nº30522 ORDEM DE COMPRA Nº429 EM ANEXO. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MÁQUINA ROLO COMPACTADOR CONFORME REQUISIÇÃO Nº30522 ORDEM DE COMPRA Nº429 EM ANEXO. 300,00
07/02/2014 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.334.097 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 429 REQUISIÇÃO Nº 30522 300,00
TOTAL 300,00 300,00 0,00
SALDO A PAGAR 300,00