| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8918 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE P/ USO NAS ROÇADEIRAS STHIL DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA N]4993, REQUISIÇÃO Nº34954 EM ANEXO | 109,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE P/ USO NAS ROÇADEIRAS STHIL DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA N]4993, REQUISIÇÃO Nº34954 EM ANEXO | 109,50 | ||
| 22/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE P/ USO NAS ROÇADEIRAS STHIL DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA N]4993, REQUISIÇÃO Nº34954 CUPOM FISCAL: 322077 | 109,50 | ||
| 23/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8918/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 109,50 | ||
| TOTAL | 109,50 | 109,50 | 109,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||