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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8934 Data de lançamento: 22/10/2014
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FERIAS OUTUBRO/2014 450,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2014 REF.PGTO FERIAS OUTUBRO/2014 450,77
22/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014 450,77
30/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8934/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 450,77
TOTAL 450,77 450,77 450,77
SALDO A PAGAR 0,00