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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9177 Data de lançamento: 22/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE VISITAS DOMICILIARES,CFE MODELO EM ANEXO,PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5020 E REQUISIÇÃO Nº34902. 597,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE VISITAS DOMICILIARES,CFE MODELO EM ANEXO,PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5020 E REQUISIÇÃO Nº34902. 597,99
14/11/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 2437 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARCOS REF. AQUISIÇÃO DE FICHAS VISITAS DOMICILIARES,CFE MODELO EM ANEXO,PARA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5020 E REQUISIÇÃO Nº34902. 597,99
14/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9177/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 597,99
TOTAL 597,99 597,99 597,99
SALDO A PAGAR 0,00