| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIA NAPP |
| Número do empenho: | 9184 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE OFÍCIO Nº08/2014,ORDEM DE COMPRA Nº5041,REQUISIÇÃO:34993,NOTA FISCAL Nº59399 E RELATÓRIO VIAGEM ANEXOS. | 30,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE OFÍCIO Nº08/2014,ORDEM DE COMPRA Nº5041,REQUISIÇÃO:34993,NOTA FISCAL Nº59399 E RELATÓRIO VIAGEM ANEXOS. | 30,95 | ||
| 22/10/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE OFÍCIO Nº08/2014,ORDEM DE COMPRA Nº5041,REQUISIÇÃO:34993,NOTA FISCAL Nº59399 E RELATÓRIO VIAGEM ANEXOS. | 30,95 | ||
| 23/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9184/2014 MARCIA NAPP - 5007 | 30,95 | ||
| TOTAL | 30,95 | 30,95 | 30,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||