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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCIA NAPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9184 Data de lançamento: 22/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE OFÍCIO Nº08/2014,ORDEM DE COMPRA Nº5041,REQUISIÇÃO:34993,NOTA FISCAL Nº59399 E RELATÓRIO VIAGEM ANEXOS. 30,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2014 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE OFÍCIO Nº08/2014,ORDEM DE COMPRA Nº5041,REQUISIÇÃO:34993,NOTA FISCAL Nº59399 E RELATÓRIO VIAGEM ANEXOS. 30,95
22/10/2014 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE OFÍCIO Nº08/2014,ORDEM DE COMPRA Nº5041,REQUISIÇÃO:34993,NOTA FISCAL Nº59399 E RELATÓRIO VIAGEM ANEXOS. 30,95
23/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9184/2014 MARCIA NAPP - 5007 30,95
TOTAL 30,95 30,95 30,95
SALDO A PAGAR 0,00