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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9185 Data de lançamento: 22/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS EM SANTA MARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5042 REQUISIÇÃO Nº34992 NOTA FISCAL Nº320635 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 106,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2014 REF. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS EM SANTA MARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5042 REQUISIÇÃO Nº34992 NOTA FISCAL Nº320635 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 106,20
22/10/2014 REF. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS EM SANTA MARIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5042 REQUISIÇÃO Nº34992 NOTA FISCAL Nº320635 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 106,20
24/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9185/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 106,20
TOTAL 106,20 106,20 106,20
SALDO A PAGAR 0,00