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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 920 Data de lançamento: 06/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE PARA CONSULTA,NO DIA 31/01/2014,EM PORTO ALEGRE,CONFORME REQUISIÇÃO Nº30537 ORDEM DE COMPRA Nº436 NOTA FISCAL Nº60332 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE PARA CONSULTA,NO DIA 31/01/2014,EM PORTO ALEGRE,CONFORME REQUISIÇÃO Nº30537 ORDEM DE COMPRA Nº436 NOTA FISCAL Nº60332 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 20,00
06/02/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE PARA CONSULTA,NO DIA 31/01/2014, EM PORTO ALEGRE,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30537 ORDEM DE COMPRA Nº 436 NOTA FISCAL Nº 60332 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 20,00
TOTAL 20,00 20,00 0,00
SALDO A PAGAR 20,00