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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9254 Data de lançamento: 24/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 REQUISIÇÃO Nº35013 E ORDEM DE COMPRA Nº5079 EM ANEXO. 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2014 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 REQUISIÇÃO Nº35013 E ORDEM DE COMPRA Nº5079 EM ANEXO. 280,00
27/10/2014 LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 323750 REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 PARA USO NA PATROLA Nº19 HW 140 REQUISIÇÃO Nº35013 E ORDEM DE COMPRA Nº5079 EM ANEXO. 280,00
TOTAL 280,00 280,00 0,00
SALDO A PAGAR 280,00