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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9261 Data de lançamento: 24/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM COMPRA Nº5073 REQUISIÇÃO Nº35032. 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM COMPRA Nº5073 REQUISIÇÃO Nº35032. 12,50
11/11/2014 AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM COMPRA Nº5073 REQUISIÇÃO Nº35032 CFE NF=328267 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 11/11 12,50
14/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9261/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 12,50
TOTAL 12,50 12,50 12,50
SALDO A PAGAR 0,00