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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 937 Data de lançamento: 10/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A EMATER,MÊS JANEIRO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30568 ORDEM DE COMPRA Nº464 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1380536 EM ANEXO. 131,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A EMATER,MÊS JANEIRO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30568 ORDEM DE COMPRA Nº464 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1380536 EM ANEXO. 131,32
10/02/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA A EMATER,MÊS JANEIRO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30568 ORDEM DE COMPRA Nº 464 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1380536 EM ANEXO. 131,32
TOTAL 131,32 131,32 0,00
SALDO A PAGAR 131,32