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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 939 Data de lançamento: 10/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30564 ORDEM DE COMPRA Nº463 E NOTA FISCAL SÉRIE Nº 1379008 EM ANEXO. 1.464,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30564 ORDEM DE COMPRA Nº463 E NOTA FISCAL SÉRIE Nº 1379008 EM ANEXO. 1.464,82
10/02/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE JANEIRO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30564 ORDEM DE COMPRA Nº 463 E NOTA FISCAL SÉRIE Nº 1379008 EM ANEXO. 1.464,82
TOTAL 1.464,82 1.464,82 0,00
SALDO A PAGAR 1.464,82