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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9391 Data de lançamento: 30/10/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. CONSERTO DO SUPORTE DE MOLA TRASEIRA DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº5148 REQUISIÇÃO Nº 35109 E DOCUMENTO ANEXO. 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2014 PRÉVIO REF. CONSERTO DO SUPORTE DE MOLA TRASEIRA DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº5148 REQUISIÇÃO Nº 35109 E DOCUMENTO ANEXO. 370,00
10/11/2014 LIQUIDADO NF= 576 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 10/11/14 REF. CONSERTO DO SUPORTE DE MOLA TRASEIRA DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº5148 REQUISIÇÃO Nº 35109 E DOCUMENTO ANEXO. 370,00
10/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9391/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00