| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 9391 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. CONSERTO DO SUPORTE DE MOLA TRASEIRA DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº5148 REQUISIÇÃO Nº 35109 E DOCUMENTO ANEXO. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | PRÉVIO REF. CONSERTO DO SUPORTE DE MOLA TRASEIRA DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº5148 REQUISIÇÃO Nº 35109 E DOCUMENTO ANEXO. | 370,00 | ||
| 10/11/2014 | LIQUIDADO NF= 576 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 10/11/14 REF. CONSERTO DO SUPORTE DE MOLA TRASEIRA DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº5148 REQUISIÇÃO Nº 35109 E DOCUMENTO ANEXO. | 370,00 | ||
| 10/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9391/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||