| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 9393 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº5150 REQUISIÇÃO Nº35102 EM ANEXO. | 72,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº5150 REQUISIÇÃO Nº35102 EM ANEXO. | 72,85 | ||
| 07/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1456 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 07/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº5150 REQUISIÇÃO Nº35102 EM ANEXO. | 72,85 | ||
| 10/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9393/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 72,85 | ||
| TOTAL | 72,85 | 72,85 | 72,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||