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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 941 Data de lançamento: 10/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA Nº19 HW 140 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº455 REQUISIÇÃO Nº30370 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA Nº19 HW 140 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº455 REQUISIÇÃO Nº30370 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 1.500,00
14/02/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.363.578 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 455/2014 REQUISIÇÃO Nº 30370 E ORÇAMENTOS ANEXO 1.500,00
25/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292060 PAGTO. REF. EMPENHO 941/2014 MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME - 32851 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00